为加强内部监督和风险控制,近期,凯盛集团对所属分公司、子公司开展了全面内部审计。至7月下旬,已完成对华光集团、凯盛重工、江苏分公司、深圳分公司等16家所属企业的内部审计工作。
此次审计是2014年审计工作计划安排之一,为此,凯盛集团成立了专项审计项目小组,明确了审计对象、时间安排、范围、重点内容和审计方式。董事长、总裁、院长彭寿在专项内部审计动员会上做了重要讲话。
专项审计项目小组重点审计了所属企业2013年财务账簿、“三重一大”决策制度落实情况、企业内控管理体系和风险控制等,查阅了采购和销售的合同审批资料和用户激励措施、重大财务事项的审批管理、业务经营分析和总结报告、国有资本金和政府补贴的申报使用情况等,并与相关领导和业务人员进行约谈,就审计事项进一步了解企业运营管理情况。对于发现的问题和改进建议,要求被审计单位认真组织检查和整改,并督促其在规定时间内提交整改报告,有效引导和促使被审计单位经营管理者自觉遵循内部控制制度,防范各类风险,提高经营效益,促进企业又快又好发展。